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洱源县农村合作经济经营管理站2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

发布时间:2021-03-07   浏览次数:   【字体:

洱源县农村合作经济经营管理站2021年度部门预算编制及三公经费预算公开情况说明

    第一部分 洱源县农村合作经济经营管理站2021年度部门预算编制及三公经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门三公经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县农村合作经济经营管理站2021年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、一般公共预算三公经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表(本级下达)

十二、项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 洱源县农村合作经济经营管理站预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分 洱源县农村合作经济经营管理站2021年度部门预算编制及三公经费预算情况公开说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

洱源县农经站是农业农村局下属全额拨款的事业单位,主要负责全县农村土地承包经营权确权登记颁证及合同管理工作,做好村级账务的指导工作,并结合我县实际抓好农村劳动力转移培训工作及全县范围内的农村合作社及家庭农场的申报、培训、管理工作。

(二)机构设置情况

洱源县农经站是农业农村局下属全额拨款的事业单位,成立于19556月,单位组织机构代码为12532930G89581476W

(三)重点工作概述

1.按质按量完成我县农经统计工作;

2.做好农民负担监督管理工作及农村集体三资管理工作;

3.做好我县农村土地承包经营权确权登记颁证工作及农村土地承包经营权纠纷调解工作;

4.做好农民专业合作社及家庭农场申报管理工作;

5.认真完成我县农村集体产权制度改革试点工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制13人,其中:行政编制0人,事业编制13人。在职实有13人,其中:财政全供养13人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入193.19万元,其中:一般公共预算财政拨款193.19万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比部门财务总收入189.11万元,增加4.08万元,增长2.16%,其中:一般公共预算财政拨款增加了4.08万元,增长了2.16%,主要原因为截止2021年预算取数时点,全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级,造成增量。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入193.19万元,其中:本年收入193.19万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款193.19万元(本级财力193.19万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门财务总收入189.11万元,增加4.08万元,增长2.16%,其中:一般公共预算财政拨款增加了4.08万元,增长了2.16%,主要原因为截止2021年预算取数时点,全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级,造成增量。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 193.19万元。财政拨款安排支出193.19万元,其中:基本支出 193.19万元,与上年对比增加4.08万元,增加了2.16%,主要原因为截止2021年预算取数时点,全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级,造成增量。。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出193.19万元,按功能科目分组具体为:

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.42万元,主要用于单位遗嘱人员的补助支出;

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.90万元,主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出;

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.54万元,主要用于单位职工医疗保险补助支出;

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.95万元,主要用于单位职工的公务员医疗补助支出;

2130104农林水支出-农业农村-事业运行157.38万元,主要用于人员经费及办公费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出193.19万元,其中:基本支出193.19万元。按部门经济科目分组具体为:

1301工资福利支出187.39万元(其中:基本支出187.39万元,项目支出0万元)。

30101基本工资支出56.10万元(其中:基本支出56.10万元,项目支出0万元)。

30102津贴补贴支出29.33万元(其中:基本支出29.33万元,项目支出0万元)。

30103奖金支出4.67万元(其中:基本支出4.67万元,项目支出0万元)。

30107绩效工资支出47.16万元(其中:基本支出47.16万元,项目支出0万元)。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出18.90万元(其中:基本支出18.90万元,项目支出0万元)。

30110职工基本医疗保险缴费支出11.54万元(其中:基本支出11.54万元,项目支出0万元)。

30111公务员医疗补助缴费支出4.95(其中:基本支出4.95万元,项目支出0万元)。

30112其它社会保障缴费支出0.57万元(其中:基本支出0.57万元,项目支出0万元)。

30113住房公积金支出14.17万元(其中:基本支出14.17万元,项目支出0万元)。

2302商品和服务支出5.36万元(其中:基本支出5.36万元,项目支出0万元)。

30201日常运行公用经费支出3.37万元(其中:基本支出3.37万元,项目支出0万元)。

30216培训费支出0.06万元(其中:基本支出0.06万元,项目支出0万元)。

30228工会经费支出1.93万元(其中:基本支出1.93万元,项目支出0万元)。

3.303对个人和家庭的补助支出0.44万元(其中:基本支出0.44万元,项目支出0万元)。

30305生活补助支出0.42万元(其中:基本支出0.42万元,项目支出0万元)。

30399其它对个人和家庭的补助支出0.02万元(其中:基本支出0.02万元,项目支出0万元)。

五、州对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目。

(二)与中央、省、州配套事项

我单位无与中央、省、州配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(四)政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

(五)经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因:2021年预算批复我单位基本支出193.19万元,较上年增加4.08万元,增长增加了2.16%。变动的主要原因如下:截止2021年预算取数时点,全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级,造成增量。

(二)项目支出预算变动的主要原因:2021年预算批复我单位项目支出0万元,较上年增加0万元,增长0%

八、部门三公经费增减变化情况及原因说明

我单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

我单位2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

我单位2021年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

我单位2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0.

九、重点项目预算绩效目标情况

(一)部门整体支出绩效目标

一是用于单位基本支出,包括行政和事业人员的工资支出、社会养老保险、住房公积金、对个人和家庭的补助等各项支出;二是用于单位三公经费及办公运行支出;三是用于工会经费支出。

1.产出指标-质量指标:土地确权纠纷调解率达到95%以上。

2.产出指标-质量指标:农村土地承包经营权确权登记颁证归档率达到95%以上。

3.产出指标-数量指标:年度发展新型农业经营主体数量达到5家以上。

4.产出指标-数量指标:对农民专业合作社、家庭农场开展业务培训达到2场次以上。

5.满意度指标-服务对象满意度指标:通过对受益人群随机问卷调查,服务对象满意度达到90%以上。

(二)重点项目绩效目标

我单位无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出外,财政预算专款安排的支出。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

5.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

7.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位机关运行经费预算5.36万元,主要用于保障部门正常运转的公用经费,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费,福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明:2021年我单位机关运行经费预算5.36万元,较2020年机关运行经费预算5.53万元减少0.17万元,变化主要原因为:2021年较2020年部门在职在编人员未变化,按规定公用经费应逐年减少。

 (三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。

第二部分 洱源县农村合作经济经营管理站2021年度部门预算表

(详见附件)

第三部分 洱源县农村合作经济经营管理站预算重点领域财政项目文本公开

我单位无预算重点领域财政项目文本公开。

附件:部门预算公开表

         洱源县农村合作经济经营管理站纳入财政专户管理情况