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  • 索引号:015251152/2022-00143
  • 发文机关:洱源县教育体育局

洱源县凤羽中心学校2022年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

发布时间:2022-02-18   浏览次数:   【字体:

监督索引号53293002236000700000

洱源县凤羽中心学校2022年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

第一部分 洱源县凤羽中心学校2022部门预算编制三公经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门三公经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县凤羽中心学校2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

、一般公共预算三公经费支出预算

基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表(本下达)

十二、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算表

、部门政府采购预算

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、2022年预算重点领域财政项目文本公开

二十、财政专户管理资金支出情况

部分洱源县凤羽中心学校预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分洱源县凤羽中心学校2022部门预算编制“三公”经费预算情况公开说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关教育体育工作方针政策和法律法规;组织实施教育体育方面的规范性文件。

2.根据教育体育局的指导意见,规划建设下属学校,改革发展规划、计划。

3.管理和指导下属9家中心完小及初级中学、中心幼儿园的基础教育工作。

4.指导推进义务教育优质均衡和促进教育公平;落实基础教育的评估标准、教学基本要求;指导各中心完小及初级中学开展教育教学及教研工作,全面实施素质教育。

5.根据教育体育经费和上级补助资金的分配及要求,严格执行全县教育体育收费管理要求,落实教育收费标准。

6.落实语言文字工作方针、政策,实施语言文字规范和标准;指导推广普通话、普通话测试和普通话师资培训工作。

7.统筹全镇教育体育系统的安全稳定工作;协调全镇教育体育系统治安综合治理和安全管理工作;指导并做好各类应急预案及安全演练工作。

8.指导教育督导和评估工作,强化督政、督学力度,对镇乡人民政府履行教育职责以及各级各类学校工作进行监督、检查、评估;负责组织和指导对初中、小学、幼儿园的督导检查和评估工作。

(二)机构设置情况

洱源县凤羽中心学校为洱源县教育体育局所属全额供给二级预算单位共设置4个内设机构,包括:办公室、财务室、教研室、校长室。

(三)重点工作概述

1.巩固提升义务教育均衡发展成果。进一步完善义务教育学校办学条件,注重内涵发展,着力抓实控辍保学工作,优化教师队伍,全面落实乡村学校教师待遇政策,继续推进校长教师交流轮岗工作,强化教师培养培训力度,全面提升教师队伍整体素质,提高办学质量,努力向义务教育优质均衡迈进,保障义务教育有学上上好学

2.不断提升教育教学管理水平。大力推进依法治校、规范办学。着力提升办学理念,完善学校治理结构,健全制度体系,形成现代学校管理机制。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;事业单位1个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制182人,其中:行政编制0人,事业编制182人。在职实有178人,其中:财政全供养178人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员84人,其中:离休0人,退休84人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3715.51万元,其中:一般公共预算3565.51万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入150万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

比上年增加394.03万元,增加11.86%,主要原因分析人员工资晋档晋级、人员工资、社会保障缴费、绩效工资(2017年提高标准部分)及财政专户管理资金收入增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收3565.51万元,其中:本年收入3565.51万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3565.51万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年增加244.03万元增长7.35%主要原因分析人员工资晋档晋级、人员工资、社会保障缴费、绩效工资(2017年提高标准部分)增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3715.51万元。财政拨款安排支出3565.51万元,其中:基本支出3552.01万元,上年增加230.53万元增长6.94%,造成增长的原因主要是人员工资及社会保障缴费增加;项目支出163.5万元增长100%,增长的主要原因是本年度增加财政专户管理资金及非税收入的预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出3565.51万元,按功能科目分组具体为:

2050201教育支出-普通教育-学前教育支出35.19万元,主要用于全学前教育阶段教师工资支出、社会保障缴费、商品服务支出等。

2050202教育支出-普通教育-小学教育支出1925.28万元,主要用于全小学教育阶段教师工资支出、社会保障缴费、商品服务支出等。

2050203教育支出-普通教育-初中教育支出962.62万元,主要用于全乡中教育阶段教师工资支出、社会保障缴费、商品服务支出等。

2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出13.5万元,主要用于全初中商品服务支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出12.62万元,主要用于教育体育系统离退休人员工资、遗属人员生活补助等。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出311.53万元,主要用于教育体育系统在职职工养老保险单位负担部分缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出204.98万元,主要用于教育体育系统职工医疗保险单位负担部分缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出99.79万元,主要用于发放公务员医疗补助。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出3565.51万元,其中:基本支出3552.01万元,项目支出13.5万元。按部门经济科目分组具体为:

1.301工资福利支出3366.49万元(其中:基本支出3366.49万元,项目支出0万元)。

30101基本工资907.21万元(其中:基本支出907.21万元,项目支出0万元)。

30102津贴补贴549.34万元(其中:基本支出549.34万元,项目支出0万元)。

30103奖金75.6万元(其中:基本支出75.6万元,项目支出0万元)。

30107绩效工资863.47万元(其中:基本支出863.47万元,项目支出0万元)。

30108机关事业单位基本养老保险缴费311.53万元(其中:基本支出311.53万元,项目支出0万元)。

30110职工基本医疗保险缴费204.98万元(其中:基本支出204.98万元,项目支出0万元)。

30111公务员医疗补助缴费99.79万元(其中:基本支出99.79万元,项目支出0万元)。

30112其他社会保障缴费12.82万元(其中:基本支出12.82万元,项目支出0万元)。

30113住房公积金232.07万元(其中:基本支出232.07万元,项目支出0万元)。

30199其他工资福利支出109.68万元(其中:基本支出109.68万元,项目支出0万元)。

2.302商品和服务支出79.48万元(其中:基本支出65.98万元,项目支出13.5万元)。

30201办公费32.73万元(其中:基本支出19.23万元,项目支出13.5万元)。

30216培训费0.89万元(其中:基本支出0.89万元,项目支出0万元)。

30228工会经费45.86万元(其中:基本支出45.86万元,项目支出0万元)。

3.303对个人和家庭的补助支出119.54万元(其中:基本支出119.54万元,项目支出0万元)。

30305生活补助12.62万元(其中:基本支出12.62万元,项目支出0万元)。

30399其他对个人和家庭的补助106.92万元(其中:基本支出106.92万元,项目支出0万元)。

五、对下项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(四)政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,采购预算资金114.7万元,其中:政府采购货物预算21.2万元、政府采购服务预算93.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因2022年预算批复我单位基本支出3552.01万元,比上年增加230.53万元,增长6.94%,变动的主要原因如下:(1截至2022年预算取数时点,全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级,造成增量。(22022年工会经费预算增加,造成增量。(3)社保缴费由于基数增加,造成增量。(42022年预算绩效工资(2017年提高标准部分)为15个月。

(二)项目支出预算变动的主要原因2022年预算批复我部门项目支出13.5万元,较上年增加13.5万元,增长100%。变动的主要原因如下:根据上级要求,我单位新增了非税收入成本性支出项目预算专项资金13.5万元的预算,造成增量。

八、部门三公经费增减变化情况及原因说明

洱源县凤羽中心学校2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0万元,与上年保持一致无增减变动,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

洱源县凤羽中心学校2022年因公出国(境)费预算为0万元,与上年一致,无增减变动。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

我单位2022年因公出国(境)费预算数与上年一致,无增减变动。

(二)公务接待费

洱源县凤羽中心学校2022年公务接待费预算为0万元,与上年保持一致无增减变动,预计国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

洱源县凤羽中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,与上年一致,无增减变动。其中:公务用车购置费0万元,与上年一致,无增减变动;公务用车运行维护费0万元,与上年一致,无增减变动。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

我单位2022年公务用车购置及运行维护费预算数与上年一致,无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

(一)部门整体支出绩效目标

2022年我单位预算总支出3715.51万元,其中基本支出3565.51万元,项目支出163.5万元。

绩效目标:1.攻坚克难,全力推进义务教育均衡发展工作。2.多措并举,落实脱贫攻坚,着力构建教育精准资助体系。3.真抓实干,层层压实责任,着力完善控辍保学机制。4.形成合力,提高教育管理水平。5.顺利完成学生各项资助,及生源地贷款工作。6.顺利完成各级招生考试工作。7.顺利开展学生营养餐工作。通过一级指标、二级指标、三级指标的具体指标值来实现九年义务教育巩固率达98%以上,义务教育阶段学生入学率达100%,学龄前儿童入学率达85%以上。

(二)重点项目绩效目标

20212022学年度在校学生人数为依据,按时请拨公办幼儿园保教费专项资金。生均标准按照新生2000/·年,老生1350/·年标准执行;确保我镇公办幼儿园保教费能够有效保障幼儿园正常运转,不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序,确保教师培训所需资金得到有效保障,进一步加强全县幼儿园收费管理,规范幼儿园收费行为,促进学前教育事业健康发展。

十、财政专户管理资金支出情况

2022年,洱源县凤羽中心学校财政专户管理的支出为150万元,其中:基本支出150万元,项目支出0万元,比2021年预算数增加150万元,增长100%增加的原因主要是2022年我单位增加了对财政专户管理资金的预算。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出外,财政预算专款安排的支出。

3.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

5.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

7.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位机关运行经费预算79.48万元,主要用于保障部门正常运转的公用经费,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费。

机关运行经费变化情况及原因说明:2022我单位机关运行经费预算79.48万元,较2021年机关运行经费预算50.53万元增加28.95万元,增长57.29%。变化主要原因为:新增了非税收入成本性支出项目预算专项资金13.5万元的预算,2022年工会经费预算增加造成增量。

)国有资产占有使用情况

截至20211231日,我单位资产总额6027.67万元,其中,流动资产4727.86万元,固定资产772.32万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程527.49万元,无形资产0.0021万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少523.02万元,其中固定资产增加2.49万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为202112月资产月报数。

第二部分 洱源县凤羽中心学校2022部门预算表

(详见附件)

第三部分洱源县凤羽中心学校预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

我单位无预算重点领域财政项目文本公开。

监督索引号53293002236000700111


附件2.凤羽中心校部门预算公开表20220810103243957